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黔東南州審計局(系統)2022年部門預算及“三公”經費預算信息


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  • 信息分類: 部門財政預算及三公經費
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黔東南州審計局(系統)2022年部門

預算及“三公”經費預算信息

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2022年3月8日


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一、部門概況.................................. - 3 -

(一)部門主要職能。............................. - 3 -

(二) 部門預算單位構成........................... - 5 -

(三)部門人員構成................................ - 6 -

二、部門預算公開報表........................... - 6 -

(一)黔東南州審計局(系統)2022年部門收支預算總表 - 7 -

(二)黔東南州審計局(系統)2022年部門收入總表.. - 7 -

(三)黔東南州審計局(系統)2022年部門支出總表.. - 7 -

(四)黔東南州審計局(系統)2022年財政撥款收支總表 - 7 -

(五)黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算支出表 - 7 -

(六)黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算基本支出明細表 - 7 -

(七)黔東南州審計局(系統)2022一般公共預算“三公”經費支出表?? - 7 -

(八)黔東南州審計局(系統)2022年政府性基金預算支出表? - 7 -

(九)黔東南州審計局(系統)2022國有資本經營預算支出表? - 7 -

(十)黔東南州審計局(系統)2022年上年結轉結余預算支出表 - 7 -

(十一)黔東南州審計局(系統)2022年基本支出預算總表 - 7 -

(十二)黔東南州審計局(系統)2022項目支出預算總表 - 7 -

三、部門預算安排說明........................... - 7 -

(一)黔東南州審計局(系統)2022部門收支預算總表 - 7 -

(二)黔東南州審計局(系統)2022部門收入總表... - 8 -

(三)黔東南州審計局(系統)2022部門支出總表... - 8 -

(四)黔東南州審計局(系統)2022財政撥款收支總表 - 9 -

(五)黔東南州審計局(系統)2022一般公共預算支出表 - 10 -

(六)黔東南州審計局(系統)2022一般公共預算基本支出明細表? - 11 -

(七)黔東南州審計局(系統)2022一般公共預算“三公”經費預算支出表? - 12 -

(八)黔東南州審計局(系統)2022政府性基金預算支出表 - 12 -

(九)黔東南州審計局(系統)2022國有資本經營預算支出表 - 12 -

(十)黔東南州審計局(系統)2022上年結轉結余預算支出表 - 12 -

(十一)黔東南州審計局(系統)2022基本支出預算總表- 12 -

(十二)黔東南州審計局(系統)2022項目支出預算總表- 16 -

四、其他重要事項說明.......................... - 17 -

(一)機關運行經費說明。....................... - 17 -

(二)政府采購情況。........................... - 17 -

(三)國有資產占有使用情況。................... - 17 -

(四)預算績效管理情況。....................... - 18 -

(五)項目支出安排情況說明。................... - 18 -

(六)專有名詞解釋。........................... - 18 -

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一、部門概況

(一)部門主要職能

1.主要職能。

(1)主管全州審計工作。負責對州財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家、省、州有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

(2)貫徹執行審計法律法規和方針政策。參與或起草財政經濟及其相關的地方性審計法規和規章草案。制定審計規范性文件并監督執行。制定并組織實施全州審計工作發展規劃、年度審計計劃。對直接審計、調查和核查事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(3)向州政府和省審計廳提出年度州級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受州政府委托向州人大常委會提出年度州級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向州委、州政府和省審計廳報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向州委、州政府有關部門、州轄縣(市)黨委和政府通報審計情況和審計結果。

(4)直接進行下列審計,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰建議,包括國家、省、州有關重大政策措施在全州的貫徹落實情況;州級預算執行情況和其他財政收支;州委和州政府各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;縣(市)政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支,州級財政轉移支付資金;使用州級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;州級投資和以州級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,州級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;州屬國有企業和金融機構、州政府規定的州屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;根據授權審計國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支;法律法規規定的其他事項。

(5)按規定對縣(處)級黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

(6)組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

(7)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或州政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

(8)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(9)執行省委關于省以下審計機關人財物管理改革有關規定,與縣(市)級黨委和政府共同領導縣(市)級審計機關。依法領導和監督下級審計機關的業務。組織下級審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。

(10)結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發等相關工作,加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作。按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源管理規范、共享和開放。

(11)完成州委、州政府和省審計廳交辦的其他工作任務。

(12)職責調整。

1.將州發展和改革委員會的重大項目稽查職責。

2.州財政局的本級預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查職責。

3.州國有資產監督管理委員會的國有企業領導干部經濟責任審計職責劃入州審計局。

4.將州審計局所屬事業單位承擔的行政職責收回局機關。

(13)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全州審計工作統籌,明晰各級審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力

(二)部門預算單位構成

?2022年預算公開為黔東南州審計局(匯總),包含黔東南州審計局(本級)及16個轄區縣3級預算單位匯總數據,黔東南州審計局本級內設機構有:辦公室、法規審理和整改督察科、財政審計科、行政事業社會保障審計科、經濟責任審計科、固定資產投資審計科、農業農村審計科、自然資源與生態環境審計科、企業金融外資審計科、人事教育科等10個科室,下設2個參公事業單位:黔東南州經濟責任審計辦公室黔東南州政府投資前置審計中心

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序號

部門預算單位名稱

預算級次

1

???? 黔東南州審計局(本級)

二級

2

??????? 凱里市審計局

三級

3

??????? 施秉縣審計局

三級

4

??????? 黃平縣審計局

三級

5

??????? 三穗縣審計局

三級

6

??????? 鎮遠縣審計局

三級

7

??????? 岑鞏縣審計局

三級

8

??????? 天柱縣審計局

三級

9

??????? 錦屏縣審計局

三級

10

??????? 劍河縣審計局

三級

11

??????? 臺江縣審計局

三級

12

??????? 黎平縣審計局

三級

13

??????? 榕江縣審計局

三級

14

??????? 從江縣審計局

三級

15

??????? 雷山縣審計局

三級

16

??????? 麻江縣審計局

三級

17

??????? 丹寨縣審計局

三級

(三)部門人員構成

截至2021年12月31日,黔東南州審計局(系統)核定編制總數為394名。其中:核定行政編制167名,核定參公編制202名,工勤編制25名。實有在職人員335人,其中:行政人員150人,參公人員171人,工勤人員14人。

二、黔東南州審計局(系統)2022年部門預算公開報表

2022年黔東南州審計局(系統)部門預算公開包括黔東南州審計局(本級)和所屬16個縣(市)審計局預算在內的匯總預算數據。具體如下:

(一)黔東南州審計局(系統)2022年部門收支預算總表(見附件1)

(二)黔東南州審計局(系統)2022年部門收入總表(見附件2)

(三)黔東南州審計局(系統)2022年部門收入總表(見附件3)

(四)黔東南州審計局(系統)2022年財政撥款收支總表(見附件4)

(五)黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算支出表(見附件5)

(六)黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算基本支出明細表(見附件6)

(七) 黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算“三公”經費支出表(見附件7)

(八)黔東南州審計局(系統)2022年政府性基金預算支出表(見附件8)

(九)黔東南州審計局(系統)2022年國有資本經營預算支出表(見附件9)

(十)黔東南州審計局(系統)2022年上年結轉結余預算支出表(見附件10)

(十一)黔東南州審計局(系統)2022年基本支出預算總表(見附件11)

(十二)黔東南州審計局(系統)2022年項目支出預算總表(見附件12)

三、部門預算安排說明

(一)關于黔東南州審計局(系統)2022年部門收支預算總表說明

2022黔東南州審計局(系統)部門預算收入合計9,055.15萬元,其中:一般公共預算撥款收入9030.8萬元,上年結轉結余24.35萬元。相應安排支出預算9055.15萬元,其中:一般公共服務支出7,563.32萬元,教育支出1.4萬元,社會保障和就業支出688.80萬元,衛生健康支出316萬元,住房保障支出485.63萬元。

2022年黔東南州審計(系統)部門預算收支9,055.15萬元較2021年收支預算9783.72萬元減少728.57萬元,降低7.45%,減少的主要原因:2021年的年初預算中包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,2022年年初預算中未下達此部分預算指標。

(二)關于黔東南州審計局(系統)2022年部門收入總表說明

2022部門收入總額為9,055.15萬元,較2021年收入總預算9,783.72萬元減少728.57萬元。其中:一般公共預算撥款收入9,030.80萬元,占部門收入總預算99.73%,與2021年一般公共預算財政撥款收入9,783.72萬元相比減少752.92萬元,減少的主要原因:2021年的收入總預算中包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,2022年年初預算中未下達此部分預算指標;上年結轉結余24.35萬元,占部門收入總預算0.27%,與2021年相比,增加24.35萬元,增加的原因:2022年年初預算包含上年結轉結余。

(三)關于黔東南州審計局(系統)2022年部門支出總表的說明

2022黔東南州審計局(系統)部門預算支出總額為9,055.15萬元,其中:本年收入安排支出9,030.80萬元,占支出總額99.73%,與2021年9783.72萬元相比減少752.92萬元減少的主要原因:2021年本年收入安排支出中包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,2022年年初預算中未下達此部分預算指標;上年結轉結余安排支出24.35萬元,占部門收入總預算0.27%,與2021年相比,增加24.35萬元,增加的原因:2022年年初預算包含上年結轉結余。

2022黔東南州審計局(系統)部門支出按功能分類為:一般公共服務支出7,563.32萬元,占支出總額的83.53%,與2021年8,403.11萬元相比減少839.79萬元,減少的主要原因:是“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”未在2022年年初預算中列支;教育支出1.4萬元,占支出總額0.02%,與2021年6.35萬元相比減少4.95萬元,減少的主要原因:壓減一般性支出;社會保障和就業支出688.8萬元,占支出總額7.61%,與2021年649.09萬元相比增加39.71 萬元,增加的主要原因:2021年新招錄、調入公務人員,在職人員增加,相應預算增加;衛生健康支出316萬元,占支出總額3.49%,與2021年260萬元相比增加56萬元,增加的主要原因:2021年新招錄、調入公務人員,在職人員增加,相應預算增加;住房保障支出485.63萬元,與2021年465.17萬元相比增加20.46萬元,占支出總額5.36%,增加的主要原因2021年新招錄、調入公務人員,在職人員增加,預算相應增加。

(四)關于黔東南州審計局(系統)2022年財政撥款收支總表說明

2022黔東南州審計局(系統)財政撥款收入合計9055.15萬元,其中:一般公共預算撥款收入9030.8萬元,上年結轉結余24.35萬元。相應安排支出預算9055.15萬元,其中:一般公共服務支出7563.32萬元,教育支出1.4萬元,社會保障和就業支出688.8萬元,衛生健康支出316萬元,住房保障支出485.63萬元。

黔東南州審計局(系統)部門預算2022年財政撥款收支與2021年收支9783.72預算相比減少752.92萬元,減少的主要原因:2021年的年初預算中包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,2022年年初預算中未下達此部分預算指標。

(五)關于黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算支出表說明

2022黔東南州審計局(系統)一般公共預算支出總額為9,030.8萬元,與2021年9783.72萬元相比減少752.92萬元減少的主要原因:2021年一般公共預算支出包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,未在2022年年初預算中列支。其中:基本支出4679.47萬元,占支出總額51.82%,與2021年5,700.39萬元相比減少1,020.92萬元,減少的主要原因:2021年基本支出中包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,未在2022年年初預算中列支;項目支出4351.33萬元,占支出總額48.18%,與2021年4083.33萬元相比增加268萬元,增加的主要原因:2021年新招錄、調入公務人員,導致項目支出中審計人員醫保增加。

2022黔東南州審計局(系統)一般公共預算支出按功能分類為:一般公共服務支出7,542.2萬元,占支出總額的83.52%,與2021年相比8,403.11萬元減少860.91萬元,減少的主要原因:“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”未在2022年年初預算中列支;教育支出1.4萬元,占支出總額0.01%,與2021年6.35萬元相比減少4.95萬元,減少的主要原因:壓減一般性支出;社會保障和就業支出688.8萬元,占支出總額7.63%,與2021年649.09萬元相比增加增加39.71萬元,增加的主要原因:2021年新招錄、調入公務人員,在職人員增加,預算相應增加;衛生健康支出316萬元,占支出總額3.5%,與2021年260萬元相比增加56萬元,增加的主要原因:2021新招錄、調入公務人員,審計人員醫保增加;住房保障支出482.4萬元,與2021年465.17萬元相比增加17.23萬元,占支出總額5.34%,增加的主要原因:2021新招錄、調入公務人員,在職人員住房公積金預算增加。

(六)關于黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算基本支出明細表說明

黔東南州審計局(系統)一般公共預算基本支出為4,679.47萬元,其中:人員經費4,228.34萬元,占一般公共預算基本支出的90.36%;公用經費451.13萬元,占一般公共預算基本支出的9.64%。

人員經費總額為4228.34萬元,與2021年5,003.69萬元相比減少775.35萬元,減少的主要原因:2021年基本支出中包含“行政參公單位目標獎”、“事業人員績效工資”,2022年基本支出未包含;人員經費主要由工資福利支出和對個人和家庭的補助支出及其他交通費用(公車改革補貼)構成,其中:工資福利支出3655.2萬元,占人員經費的86.45%;對個人和家庭的補助支出313.04萬元,占人員經費的7.4%,其他交通費用(公車補貼)260.1萬元,占人員經費的6.15%。

公用經費總額為451.13萬元,與2021年445.9相比增加5.23萬元,增加的主要原因:2021新招錄、調入公務人員,在職人員公用經費增加。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出,其中:商品和服務支出448.63萬元(不包含其他交通費用),占公用經費的99.45%;資本性支出2.5萬元,占公用經費的0.55%。

(七)關于黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算“三公”經費預算支出表說明

2022年黔東南州審計局(系統)安排一般公共預算“三公”經費支出54.85萬元,占一般公共預算收入9030.8萬元的0.61%,其中:公務接待費6.04萬元,與2021年6.33萬元相比減少0.29萬元,下降原因是壓減一般性支出,公務用車運行及維護費48.81萬元,與2021年比無變化,公務用車購置費0萬元,該項經費實行總額控制,年初未分配,年度中按程序審批后分配;因公出國(境)經費0萬元,年度預算執行過程中發生后,報省財政廳審批后在辦理追加。

(八)關于黔東南州審計局(系統)2022年政府性基金預算支出表說明

2022黔東南州審計局(系統)無政府性基金預算。

(九)關于黔東南州審計局(系統)2022年國有資本經營預算支出表說明

2022黔東南州審計局(系統)無國有資本經營預算。

(十)關于黔東南州審計局(系統)2022年上年結轉結余預算支出表說明

2022黔東南州審計局(系統)上年結轉結余預算支出總額為24.35萬元,其中:基本支出14.35萬元,項目支出10萬元。主要為:住房保障支出3.23萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金;審計業務10萬元,中央對地方的困難補助,彌補辦公經費不足;行政運行11.12萬元,主要用于對個人和家庭的補助。

(十一)關于黔東南州審計局(系統)2022年基本支出預算總表說明

2022年黔東南州審計局(系統)基本支出預算總額為4,693.82萬元,其中:一般公共預算安排支出4,679.47萬元,上年結轉結余安排支出14.35萬元。按經濟科目列支,主要如下:

基本工資(30101)一般公共預算安排支出1,211.02萬元,主要用于發放基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資,機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業人員績效工資的崗位工資、薪級工資。

津貼補貼(30102)預算安排支出1,449.01萬元,其中:一般公共預算資金安排1,441.3 萬元,上年結轉資金安排7.71萬元。主要用于按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼等。

獎金(30103)一般公共預算安排支出98.84萬元,主要用于按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等。

績效工資(30107)一般公共預算安排支出23.19萬元,主要用于事業人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險(30108)一般公共預算安排支出345.84萬元,主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費。

職業年金繳費(30109)一般公共預算安排支出39.96萬元,主要用于單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金虛賬記實支出)。

其他社會保障繳費(30112)一般公共預算安排支出8.65萬元,主要用于單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費,殘疾人就業保障金。

住房公積金(30113)預算安排支出485.63萬元,其中:一般公共預算安排支出482.4萬元,上年結轉結余安排支出3.23萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出(30199)一般公共預算安排支出4萬元,主要用于上述科目未包括的工資福利支出,如編制外長期聘用人員勞務報酬及社保繳費等。

辦公費(30201)一般公共預算安排支出172.7萬元,主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(30202)一般公共預算安排支出2.6萬元,主要用于單位印刷費支出。

手續費(30204)一般公共預算安排支出0.2萬元,主要用于單位各類手續費的支出。

水費(30205)一般公共預算安排支出4.8萬元,主要用于單位的水費、污水處理費等支出。

電費(30206)一般公共預算安排支出33.9萬元,主要用于單位的電費支出。

郵電費(30207)一般公共預算安排支出13.69萬元,主要用于單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵遞費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費(30209)一般公共預算安排支出0.1萬元,主要是用于辦公用房物業管理費。

差旅費(30211)一般公共預算安排支出50.2萬元,主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維修(護)費(30213)一般公共預算安排支出2.6萬元,主要用于單位日常開支的固定資產(不包含車船等工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用等。

租賃費(30214)一般公共預算安排支出1.8萬元,主要用于單位租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費(30215)一般公共預算安排支出2.5萬元,主要用于單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫療費等。

培訓費(30216)一般公共預算安排支出3.9萬元,主要用于除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

公務接待費(30217)一般公共預算安排支出6.04萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費(30226)一般公共預算安排支出3.98萬元,主要用于單位支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資等。

工會經費(30228)一般公共預算安排支出50.79萬元,主要用于單位按規定提取或安排的工會經費。

福利費(30229)一般公共預算安排支出6萬元,主要用于按規定提取的職工福利費。

公務用車運行維護費(30231)一般公共預算安排支出48.81萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

其他交通費用(30239)一般公共預算安排支出260.1萬元,主要用于單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用等。

其他商品和服務支出(30299)一般公共預算安排支出44.02萬元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及退休人員公用經費等。

退休費(30302)支出306.41萬元,其中:一般公共預算安排支出303萬元,上年結轉資金預算支出3.41萬元,主要用于機關事業單位的退休費以及提租補貼、購房補貼等補貼。

生活補助(30305)一般公共預算安排支出10.04萬元,主要用于按規定開支機關事業單位職工遺囑生活補助等。

專用設備購置(31003)一般公共預算安排2.5萬元,主要是臺江縣審計局預算用于購買辦公設備。

(十二)關于黔東南州審計局(系統)2022年項目支出預算總表說明

2022黔東南州審計局(系統)項目支出預算總額為4353.43萬元,其中:一般公共預算安排支出4343.43萬元,上年結轉結余安排支出10萬元。按功能科目列支,主要如下:

審計業務(2010804)預算安排支出 3878.63 萬元,其中:一般公共預算安排支出3868.63萬元,上年結轉結余安排支出10萬元,主要用于各級審計機關的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員等方面的支出。

其他審計業務(2010899)一般公共預算安排支出166.8萬元,主要用于退休人員的地方性津貼及臨聘人員工資等支出。

行政單位醫療(2101101)一般公共預算安排支出308萬元,主要用于繳納在職人員基本醫療保險繳費。

公務員醫療補助(2101103)一般公共預算安排支出8萬元,該科目為預算編制過程中,三穗縣審計局將審計人員醫保項目支出(2101101)誤用該科目,主要用于繳納本單位在職人員基本醫療保險繳費。

四、黔東南州審計局(系統)2022年其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

2022黔東南州審計局(系統)機關運行經費財政撥款預算394.30萬元(不包含車補其他交通費用、公務接待費、工會經費),其中:辦公及印刷費175.3萬元,差旅費50.20萬元,租賃費1.8萬元,手續費0.2萬元,郵電費13.69萬元,會議費2.5萬元,培訓費3.9萬元,勞務費3.98萬元,福利費6萬元,日常維修費2.6萬元,辦公用房水電費38.7萬元,辦公用房物業管理費0.1萬元,公務用車運行維護費48.81萬元及其他費用46.52萬元。與2021年年初預算下達數據389.93萬元相比增加4.37萬元,主要原因是人員增加。

(二)政府采購情況

2022黔東南州審計局(系統)政府采購總金額1876.22萬元,其中:貨物類152.91萬元,服務類1723.31萬元,與2021年度年初預算政府采購1771.93相比增加104.29萬元,增加原因是2022單位購買服務增加。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,黔東南州審計局(系統)資產總額1901.89萬元,其中:流動資產1010.21萬元,非流動資產891.68萬元(固定資產863.77萬元,無形資產24.91萬元,其他非流動資產3萬元)。2021年非流動資產總額減少188.26萬元,增減變化主要是:固定資產減少180.3萬元,無形資產減少6.76萬元,其他非流動資產減少1.2萬元)。2022年黔東南州審計局(系統)公務用車年初預算數29輛,與2021年增減無變化。

(四)預算績效管理情況

2022年,實行績效目標管理的一級項目12個,二級項目218個,其中:人員類項目支出99個,運轉類公用項目支出51個,其他運轉類項目支出68個,涉及財政撥款預算9030.8萬元。

(五)項目支出安排情況說明

2022年一般公共預算支出中項目支出主要用于審計外勤、購買審計服務、重大審計業務和組織市、縣審計機關工作等支出。

(六)專有名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務支出-審計事務-行政運行:為保障行政單位的基本支出。

13.一般公共服務支出-審計事務-審計業務:各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員等方面的支出。

14.一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出:除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

15.教育支出-進修及培訓-培訓支出:反映各部門安排用于培訓的支出。

16.社會保障和就業支出-行政單位養老支出-行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

17.社會保障和就業支出-行政單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出-行政單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位單位實際繳納的職業年金支出。

19.衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公用醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

?

附件:1.黔東南州審計局(系統)2022年部門收支預算總表

2.黔東南州審計局(系統)2022年2022年部門收入總表

3.黔東南州審計局(系統)2022年部門支出總表

4.黔東南州審計局(系統)2022年財政撥款收支總表

5.黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算支出表

6.黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算基本支出明細表

7.黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算“三公經費”預算支出表。

8.黔東南州審計局(系統)2022年2022年政府性基金預算支出表

9.黔東南州審計局(系統)2022年國有資本經營預算支出表

10.黔東南州審計局(系統)2022年上年結轉結余預算支出表

11.黔東南州審計局(系統)2022年基本支出預算總表

12.黔東南州審計局(系統)2022年2022年項目支出預算總表

?

?

??????????????????????????? 2022年3月8日

?

附件1:??????? 黔東南州審計局(系統)2022年部門收支預算總表


單位:萬元

2022年收入

2022年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

9030.80

一、一般公共服務支出

7563.32


二、政府性基金預算撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00


三、國有資本經營預算撥款收入

0.00 

三、國防支出

0.00


四、財政專戶管理資金收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00


五、單位資金收入

0.00 

五、教育支出

1.40


?? 1.事業收入

0.00

六、科學技術支出

0.00


?? 2.事業單位經營收入

0.00

七、文化體育旅游與傳媒支出

0.00


?? 3.上級補助收入

0.00

八、社會保障和就業支出

688.80


?? 4.附屬單位上繳收入

0.00

九、衛生健康支出

316.00


?? 5.其他收入

0.00

十、節能環保支出

0.00




十一、城鄉社區支出

0.00




十二、農林水支出

0.00




十三、交通運輸支出

0.00




十四、資源勘探工業信息等支出

0.00




十五、商業服務業等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地區支出

0.00




十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00




十九、住房保障支出

485.63




二十、糧油物資儲備支出





二十一、國有資本經營預算支出

0.00




二十二、災害防治及應急管理支出

0.00




二十三、預備費

0.00




二十四、國債還本付息支出

0.00




二十五、其他支出

0.00




二十六、轉移性支出

0.00




二十七、債務還本支出

0.00




二十八、債務付息支出

0.00




二十九、債務發行費用支出

0.00







本年收入小計

0

本年支出合計

9055.15


上年結轉

24.35

結轉下年

0


收??? 入? 總? 計

9055.15

支??? 出? 總? 計

9055.15


注:小數位數保留兩位小數。







?

?

?

附件2:??????????? 黔東南州審計局(系統)2022年部門收入總表














單位:萬元


部門(單位)名稱

?

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

?

上年結轉結余

備注


小計

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入


欄次

1=2+3+4+5+6+12

2

3

4

5

6=7+8+9+10+11

7

8

9

10

11

12

13


106011黔東南州審計局

9055.15

9030.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.35



106011001黔東南苗族侗族自治州審計局本級

1206.24

1206.24













106011002凱里市審計局

634.68

634.68













106011003施秉縣審計局

353.98

353.79










0.19



106011004黃平縣審計局

397.83

397.83













106011005三穗縣審計局

346.13

345.4










0.73



106011006鎮遠縣審計局

453.77

453.21










0.56



106011007岑鞏縣審計局

580

580













106011008天柱縣審計局

417.11

416.89










0.22



106011009錦屏縣審計局

280.2

280.2













106011010劍河縣審計局

553.12

553.12













106011011臺江縣審計局

471.12

470.74










0.38



106011012黎平縣審計局

608.19

606.69










1.5



106011013榕江縣審計局

599.72

589.72










10



106011014從江縣審計局

735.75

735.75













106011015雷山縣審計局

395.64

395.64













106011016麻江縣審計局

594.61

584.99










9.62



106011017丹寨縣審計局

427.06

425.91










1.15



總計

9055.15

9030.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.35



注:保留兩位小數。































?


附件3:???????? 黔東南州審計局(系統)2022年部門收入總表




















單位:萬元


功能科目

合計

基本支出

項目支出

本年收入安排支出

上年結轉結余

備注


科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金


小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出



欄次

1=

2=6+9+15+18+21

3=7+10+13+16+19+22

4=5+8+11+14+17

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11=12+13

12

13

14=15

+16

15

16

17=18+19

18

19

20=21+22

21

22

23


201

一般公共服務支出

7563.32

3517.99

4045.33

7542.2

7542.2

3506.87

4035.33













22.12

11.12

10



20108

審計事務

7563.32

3517.99

4045.33

7542.2

7542.2

3506.87

4035.33













22.12

11.12

10



2010801

行政運行

3517.99

3517.99


3506.87

3506.87

3506.87














11.12

11.12




2010804

審計業務

3878.53


3878.53

3868.53

3868.53


3868.53













10


10



2010899

其他審計業務支出

166.8


166.8

166.8

166.8


166.8


















205

教育支出

1.4

1.4


1.4

1.4

1.4



















20508

進修及培訓

1.4

1.4


1.4

1.4

1.4



















2050803

培訓支出

1.4

1.4


1.4

1.4

1.4



















208

社會保障和就業支出

688.80

688.80


688.80

688.80

688.80



















20805

行政事業單位養老支出

688.80

688.80


688.80

688.80

688.80



















2080501

行政單位離退休

303

303


303

303

303



















2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

345.84

345.84


345.84

345.84

345.84



















2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

39.96

39.96


39.96

39.96

39.96



















210

衛生健康支出

316


316

316

316


316


















21011

行政事業單位醫療

316


316

316

316


316


















2101101

行政單位醫療

308


308

308

308


308


















2101103

公務員醫療補助

8


8

8

8


8


















221

住房保障支出

485.63

485.63


482.4

482.4

482.4














3.23

3.23




22102

住房改革支出

485.63

485.63


482.4

482.4

482.4














3.23

3.23




2210201

住房公積金

485.63

485.63


482.4

482.4

482.4














3.23

3.23




合? 計

9055.15

4693.82

4361.33

9030.8

9030.8

4679.47

4351.33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.35

14.35

10



?

附件4

? 黔東南州審計局(系統)2022年財政撥款收支總表



單位:萬元


收????? 入

支????? 出

備注


項目

預算數

項目

預算數


一、一般公共預算撥款收入

9030.80

一、一般公共服務支出

7563.32



二、政府性基金預算撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00



三、國有資本經營預算撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00





四、公共安全支出

0.00





五、教育支出

1.4





六、科學技術支出

0.00





七、文化體育旅游與傳媒支出

0.00





八、社會保障和就業支出

688.80





九、衛生健康支出

316





十、節能環保支出

0.00





十一、城鄉社區支出

0.00





十二、農林水支出

0.00





十三、交通運輸支出

0.00





十四、資源勘探工業信息等支出

0.00





十五、商業服務業等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、援助其他地區支出

0.00





十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00





十九、住房保障支出

485.63





二十、糧油物資儲備支出

0.00





二十一、國有資本經營預算支出

0.00





二十二、災害防治及應急管理支出

0.00





二十三、預備費

0.00





二十四、國債還本付息支出

0.00





二十五、其他支出

0.00





二十六、轉移性支出

0.00





二十七、債務還本支出

0.00





二十八、債務付息支出

0.00





二十九、債務發行費用支出

0.00



本年收入合計

9030.80

本年支出合計

9055.15



上年結轉結余

24.35

年終結轉結余

0



收? 入? 總? 計

9055.15

支? 出? 總? 計

9055.15



注:保留兩位小數。

?





?

附件5

?黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算支出表










單位:萬元

功能分類科目

一般公共預算支出

備注

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


小計

省本級財力安排

中央補助


小計

原一般公共預算安排支出

納入一般公共預算管理非稅收入安排支出



欄次

1=2+3

2

3=4+7

4=5+6

5

6

7

8

201

一般公共服務支出

7542.20

3506.87

4035.33

4035.33

4035.33




20108

審計事務

7542.2

3506.87

4035.33

4035.33

4035.33




2010801

行政運行

3506.87

3506.87







2010804

審計業務

3868.53


3868.53

3656.53

3656.53


212


2010899

其他審計業務支出

166.80


166.80

166.80

166.80




205

教育支出

1.4

1.4







20508

進修及培訓

1.4

1.4







2050803

培訓支出

1.4

1.4







208

社會保障和就業支出

688.80

688.80







20805

行政事業單位養老支出

688.80

688.80







2080501

行政單位離退休

303

303







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

345.84

345.84







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

39.96

39.96







210

衛生健康支出

316


316

316

316




21011

行政事業單位醫療

316


316

316

316




2101101

行政單位醫療

308


308

308

308




2101103

公務員醫療補助

8


8

8

8




221

住房保障支出

482.4

482.4







22102

住房改革支出

482.4

482.4







2210201

住房公積金

482.4

482.4







合? 計

9030.8

4679.47

4351.33

4139.33

4139.33

0

212


注: 1.此表反映部門2022年度一般公共預算撥款支出情況






?

附件6

黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算

基本支出明細表(按經濟分類



單位:萬元


政府預算支出經濟分類科目

部門預算支出經濟分類科目

部門預算支出經濟分類科目



科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額





**

**

本年一般公共預算基本支出合計

4679.47

**

**

本年一般公共預算基本支出合計

4679.47



501


機關工資福利支出

3,632.01

301


工資福利支出

3,632.01



01

工資獎金津補貼

2,751.16

01

基本工資

1,211.02



02

津貼補貼

1,441.30



03

獎金

98.84



02

社會保障繳費

394.45

08

機關事業單位基本養老保險繳費

345.84



09

職業年金繳費

39.96



10

職工基本醫療保險繳費

0.00



11

公務員醫療補助繳費

0.00



12

其他社會保障繳費

8.65



03

住房公積金

482.40

13

住房公積金

482.40



99

其他工資福利支出

4.00

06

伙食補助費

0.00



14

醫療費

0.00



99

其他工資福利支出

4.00



502


機關商品和服務支出

708.73

302


商品和服務支出

708.73



01

辦公經費

596.88

01

辦公費

172.70



02

印刷費

2.60



04

手續費

0.20



05

水費

4.80



06

電費

33.90



07

郵電費

13.69



08

取暖費

0.00



09

物業管理費

0.10



11

差旅費

50.20



14

租賃費

1.80



28

工會經費

50.79



29

福利費

6.00



39

其他交通費用

260.10



40

稅金及附加費用

0.00



02

會議費

2.50

15

會議費

2.50



03

培訓費

3.90

16

培訓費

3.90



04

專用材料購置費

0.00

18

專用材料費

0.00



24

被裝購置費

0.00



25

專用燃料費

0.00



05

委托業務費

3.98

03

咨詢費

0.00



26

勞務費

3.98



27

委托業務費

0.00



06

公務接待費

6.04

17

公務接待費

6.04



07

因公出國(境)費用

0.00

12

因公出國(境)費用

0.00



08

公務用車運行維護費

48.81

31

公務用車運行維護費

48.81



09

維修(護)費

2.60

13

維修(護)費

2.60



99

其他商品和服務支出

44.02

99

其他商品和服務支出

44.02



503


機關資本性支出(一)

2.50

310


資本性支出

2.50



01

房屋建筑物構建

0.00

01

房屋建筑物構建

0.00



02

基礎設施建設

0.00

05

基礎設施建設

0.00



03

公務用車購置

0.00

13

公務用車購置

0.00



05

土地征遷補償和安置支出

0.00

09

土地征遷補償和安置支出

0.00



10

安置補助

0.00



503

06

設備購置

2.50

310

11

地上附著物和青苗補償

0.00



12

拆遷補償

0.00



07

大型修繕

0.00

02

辦公設備購置

0.00



03

專用設備購置

2.50



07

信息網絡及軟件購置更新

0.00



99

其他資本性支出

0.00

06

大型修繕

0.00



99

其他資本性支出

0.00

08

物資儲備

0.00



19

其他交通工具購置

0.00



21

文物和陳列品購置

0.00



22

無形資產購置

0.00



99

其他資本性支出

0.00



504


機關資本性支出(二)

0.00

309


資本性支出(基本建設)

0.00



01

房屋建筑物構建

0.00

01

房屋建筑物構建

0.00



02

基礎設施建設

0.00

05

基礎設施建設

0.00



03

公務用車購置

0.00

13

公務用車購置

0.00



04

設備購置

0.00

02

辦公設備購置

0.00



03

專用設備購置

0.00



07

信息網絡及軟件購置更新

0.00



05

大型修繕

0.00

06

大型修繕

0.00



99

其他資本性支出

0.00

08

物資儲備

0.00



19

其他交通工具購置

0.00



21

文物和陳列品購置

0.00



22

無形資產購置

0.00



99

其他基本建設支出

0.00



505


對事業單位經常性補助

23.19

301


工資福利支出

23.19



302


商品和服務支出

0.00



01

工資福利支出

23.19

301


工資福利支出

23.19



01

基本工資

0.00



02

津貼補貼

0.00



03

獎金

0.00



06

伙食補助費

0.00



07

績效工資

23.19



08

機關事業單位基本養老保險繳費

0.00



09

職業年金繳費

0.00



10

職工基本醫療保險繳費

0.00



11

公務員醫療補助繳費

0.00



12

其他社會保障繳費

0.00



13

住房公積金

0.00



02

商品和服務支出

0.00

302


商品和服務支出

0.00



01

辦公費

0.00



02

印刷費

0.00



03

咨詢費

0.00



04

手續費

0.00



05

水費

0.00



06

電費

0.00



07

郵電費

0.00



08

取暖費

0.00



09

物業管理費

0.00



11

差旅費

0.00



12

因公出國(境)費用

0.00



13

維修(護)費

0.00



14

租賃費

0.00



15

會議費

0.00



16

培訓費

0.00



17

公務接待費

0.00



18

專用材料費

0.00



505

02

商品和服務支出

0.00

302

26

勞務費

0.00



27

委托業務費

0.00



28

工會經費

0.00



29

福利費

0.00



31

公務用車運行維護費

0.00



39

其他交通費用

0.00



99

其他商品和服務支出

0.00



506


對事業單位資本性補助

0.00

310


資本性支出

0.00



01

資本性支出(一)


02

辦公設備購置

0.00



03

專用設備購置

0.00



07

信息網絡及軟件購置更新

0.00



13

公務用車購置

0.00



99

其他資本性支出

0.00



509


對個人和家庭的補助

313.04

303


對個人和家庭的補助

313.04



01

社會福利和救助

??? 10.04

05

生活補助

10.04



02

助學金


08

助學金

0.00



05

離退休費

303

01

離休費

0.00



02

退休費

303



511


債務利息及費用支出

0.00

307


債務利息及費用支出

0.00




01

國內債務付息

0.00


01

國內債務付息

0.00



注:保留兩位小數。








?

附件7

黔東南州審計局(系統)2022年一般公共預算“三公”經費支出表








?單位:萬元



項目

2022年初預算數

2021年初預算數

2022年與上年預算數相比增減變化比率

2022年與上年預算數相比增減變化原因

2022年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注



合計

54.85

55.14

-0.53%

壓減一般性支出

0.61%




一、 因公出國(境)費

0

0

0

無變化

0




?二、公務接待費

6.04

6.33

-4.58%

壓減一般性支出

0.07%




?三、公務車購置及運行維護費

48.81

48.81

0

無變化

0.54%




?1、公務車運行維護費

48.81

48.81

0

無變化

0.54%




??? 2、公務車購置費

0

0

0

無此項預算

0




保留兩位小數。



























































?

附件8???

黔東南州審計局(系統)2022年政府性基金預算支出表






單位:萬元


科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注


合計

省本級財力安排

中央補助列支省本級部分



欄次

1=2+3

2

3

4


0.00

0.00

0.00



合計

0.00

0.00

0.00



說明:2022年黔東南州(局)審計系統無政府性基金預算,故表格無數據。


注:保留兩位小數。






附件9

黔東南州審計局(系統)2022年國有資本經營預算支出表








單位:萬元


科目編碼

科目名稱

國有資本經營預算支出

備注


合計

省本級財力安排

中央補助列支省本級部分



欄次

1=2+3

?

2

3

4


0.00

0.00

0.00



合計

0.00

0.00

0.00



說明:2022年黔東南州審計(局)系統無國有資本經營預算,故表格無數據。


注:保留兩位小數。






附件10

黔東南州審計局(系統)2022年上年結轉結余預算支出表






單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

備注

科目編碼

科目名稱

欄次

1=2+3

2

3

4

201

一般公共服務支出

22.12

11.12

10


20108

審計事務

22.12

11.12

10


2010801

行政運行

11.12

11.12

0


2010804

審計業務

10

0

10


221

住房保障支出

3.23

3.23



22102

住房改革支出

3.23

3.23



2210201

住房公積金

3.23

3.23



合計

24.35

14.35

10


注:保留兩位小數。






附件11

黔東南州審計局(系統)2022年基本支出預算總表













單位:萬元


單位名稱

經濟分類科目

總計

財政撥款

財政專戶管理資金

單位資金

上年結轉結余


科目編碼

科目名稱


小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

小計

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入


欄次

1=2+6+7+13

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

13


黔東南苗族侗族自治州審計局

30101

基本工資

1211.02

1211.02

1211.02












30102

津貼補貼

1449.01

1441.3

1441.3










7.71


30103

獎金

98.84

98.84

98.84












30107

績效工資

23.19

23.19

23.19












30108

機關事業單位基本養老保險繳費

345.84

345.84

345.84












30109

職業年金繳費

39.96

39.96

39.96












30112

其他社會保障繳費

8.65

8.65

8.65












30113

住房公積金

485.63

482.4

482.4










3.23


30199

其他工資福利支出

4

4

4












30201

辦公費

172.7

172.7

172.7












30202

印刷費

2.6

2.6

2.6












30204

手續費

0.2

0.2

0.2












30205

水費

4.8

4.8

4.8












30206

電費

33.9

33.9

33.9












30207

郵電費

13.69

13.69

13.69












30209

物業管理費

0.1

0.1

0.1












30211

差旅費

50.2

50.2

50.2












30214

租賃費

1.8

1.8

1.8












30228

工會經費

50.79

50.79

50.79












30229

福利費

6

6

6












30239

其他交通費用

260.1

260.1

260.1












30215

會議費

2.5

2.5

2.5












30216

培訓費

3.9

3.9

3.9












30226

勞務費

3.98

3.98

3.98












30217

公務接待費

6.04

6.04

6.04












30231

公務用車運行維護費

48.81

48.81

48.81












30213

維修(護)費

2.6

2.6

2.6












30299

其他商品和服務支出

44.02

44.02

44.02












31003

專用設備購置

2.5

2.5

2.5












30305

生活補助

10.04

10.04

10.04












30302

退休費

306.41

303

303










3.41


合計

4693.82

4679.47

4679.47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.35


14.35

注:保留兩位小數。












附件12

黔東南州審計局(系統)2022年項目支出預算總表










???????? 單位:萬元

單位名稱

項目名稱

功能分類科目

合計

財政撥款

財政專戶管理資金

單位資金

上年結轉結余

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

小計

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入


欄次

1=2+6+7+13

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

13

黔東南審計局

審計事務

2010804

審計業務

3656.53

3656.53

3656.53











其他審計業務

2010899

其他審計事務支出

166.8

166.8

166.8











審計人員醫保經費

2101101

行政單位醫療

308

308

308











2101103

公務員醫療補助

8

8

8











中央財政對地方審計專項補助經費

2010804

審計業務

222

212

212










10

合計

4361.33

4351.33

4351.33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

注:保留兩位小數。


黔東南州審計局(系統)2022年部門預算信息.pdf


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黔东南州审计局